부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화예술 진흥
문화관광과
11,734,914
18,103,733
△6,368,819
[국 851,134]
[균 1,265,000]
[기 16,200]
[분 100,800]
[도 1,389,468]
[시 8,112,312]
문화도시 육성
3,709,437
1,876,006
1,833,431
[국 15,500]
[균 935,000]
[기 10,000]
[분 97,500]
[도 114,750]
[시 2,536,687]
문화예술 진흥
2,465,300
1,344,200
1,121,100
[국 15,500]
[균 500,000]
[기 10,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화예술 진흥
문화예술 진흥
[분 32,500]
[도 109,750]
[시 1,797,550]
문화예술 행정(자체)
279,700
147,200
132,500
201 일반운영비
69,300
62,200
7,100
01 사무관리비
○일반수용비
―문화예술행사 현수막 및 안내홍보물
02 공공운영비
○시설장비유지비
―박시춘옛집 보수
03 행사운영비
○문화예술 홍보
―선전탑
―애드벌룬
―플래카드
○이동화장실 임차
―아리랑대축제
=
=
1,500,000원*2회*6개소 =
500,000원*1회*10개 =
50,000원*2회*30개 =
1,400,000원*3대*4일 =
5,000
13,000
44,200
0
△9,000
16,100
5,000
5,000
5,000
4,000
4,000
4,000
60,300
26,000
18,000
5,000
3,000
34,300
16,800
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화예술 진흥
―여름공연예술축제
―아리랑대축제 행사장 간이오수시설 설치
1,400,000원*1대*10일 =
3,500,000원*1식 =
14,000
3,500
202 여비
2,000
0
2,000
01 국내여비
○살기좋은 지역 만들기
=
0
2,000
2,000
2,000
203 업무추진비
6,000
4,000
2,000
03 시책추진업무추진비
○문화예술행사추진 간담회
25,000원*40명*6회 =
4,000
2,000
6,000
6,000
301 일반보상금
29,400
2,000
27,400
10 행사실비보상금
○문화예술행사 견학 및 참석
○살기좋은마을팀 교육 세미나 및 회의참석
○살기좋은마을주민 학습 및 선진지 견학
40,000원*50명*1회 =
40,000원*12명*5회 =
=
2,000
27,400
29,400
2,000
2,400
25,000
307 민간이전
173,000
79,000
94,000
03 사회단체보조금
○밀양문협지 제7집 발간
○유명문인 초청 강연회
○청운 서낭대 놀이
=
=
=
0
173,000
173,000
5,000
3,000
2,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화예술 진흥
○밀양문학 21집 발간
○한국미술협회밀양지부 회원전
○제26회 경남연극제
○밀양연극협회 정기공연
○제2회 학생극 경연대회
○경남무용제 및 합동공연
○제4회 밀양검무 정기공연
○한국사진작가협회밀양지부 회원 전시회
○제67회 서도회 회원전
○도예가회 교류전 및 찻자리 한마당
○밀양청년작가회 정기전
○전국한시 백일장
○거리 음악회
○제3회 아동극 페스티벌
○극단마루 정기공연
○예총지부 운영비
○밀양예술지 발간
○전국 소극장 축제
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
5,000
5,000
3,000
3,000
2,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
2,000
2,000
3,000
25,000
10,000
10,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화예술 진흥
○제23회 향토사랑 순회전
○밀양시소년소녀합창단 발표회
○문화원 운영비
○춘정 변계량선생추모 적국 한시백일장
○전국 한시백일장 책발간
○제4회 향연 추모(오한 손기양선생) 학술회의
○제6회 지역민과 함께하는 신명풀이 한마당
○사명대사 국제학술회의
○제19회 추화산성 봉수제
○의식개혁을 통한 도덕성 회복 운동
○청소년 예절 다도교육 및 지역민 차문화 보급
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
2,000
5,000
15,000
5,000
5,000
10,000
6,000
10,000
5,000
3,000
3,000
밀양아리랑대축제 운영(자체)
206,000
241,000
△35,000
203 업무추진비
2,500
2,500
0
03 시책추진업무추진비
○아리랑대축제 행사추진
25,000원*100명*1회 =
2,500
0
2,500
2,500
301 일반보상금
23,500
23,500
0
12 기타보상금
○아랑선발대회 모범규수 및 참가자 보상
=
23,500
0
23,500
23,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화예술 진흥
307 민간이전
180,000
215,000
△35,000
04 민간행사보조
○제7회 아리랑가요제
○아리랑대축제 전야제
=
=
215,000
△35,000
180,000
150,000
30,000
밀양아리랑대축제 운영(보조)
300,000
300,000
0
[도 10,000]
[시 290,000]
307 민간이전
300,000
300,000
0
[도 10,000]
[시 290,000]
04 민간행사보조
○아리랑대축제 행사보조
=
300,000
0
300,000
300,000
[도 10,000]
[시 290,000]
문화사업 창달(자체)
308,000
135,000
173,000
307 민간이전
308,000
135,000
173,000
02 민간경상보조
○밀양의전설,설화전집 제작
=
0
30,000
30,000
15,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화예술 진흥
○밀양의 전설 친근한 이야기 100선집 제작
04 민간행사보조
○시민을 위한 음악회
○무형문화재 정기공연
○제27회 종합예술제 행사
○찾아가는 문화예술행사
○문화예술인의 밤
○차없는 거리 축제
○조선통신사 행렬
=
25,000,000원*4회 =
10,000,000원*6회 =
=
=
=
15,000,000원*4회 =
=
0
278,000
15,000
278,000
100,000
60,000
35,000
2,000
6,000
60,000
15,000
문화사업 창달(보조)
1,371,600
521,000
850,600
[국 15,500]
[균 500,000]
[기 10,000]
[분 32,500]
[도 99,750]
[시 713,850]
307 민간이전
421,000
281,000
140,000
[국 15,500]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화예술 진흥
307 민간이전
[기 10,000]
[분 32,500]
[도 99,750]
[시 263,250]
03 사회단체보조금
○지방문화원 사업비
○문화원사무국장 인건비
○문화학교 운영비 지원
○향토사료조사 수집비
○향교충효교실 운영
=
=
=
=
=
83,000
0
83,000
37,000
[분 18,500]
[시 18,500]
20,000
[분 10,000]
[시 10,000]
6,000
[분 3,000]
[시 3,000]
7,000
[도 3,500]
[시 3,500]
10,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화예술 진흥
○문화원 문화행사
04 민간행사보조
○무대공연작품 제작지원
○향교기로연 재현행사
○여름공연예술축제
○문화예술교육 지원
=
=
=
=
=
198,000
140,000
[도 2,000]
[시 8,000]
3,000
[도 1,500]
[시 1,500]
338,000
31,000
[국 15,500]
[도 7,750]
[시 7,750]
7,000
[분 1,000]
[시 6,000]
280,000
[도 80,000]
[시 200,000]
20,000
[기 10,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화예술 진흥
[도 5,000]
[시 5,000]
401 시설비및부대비
950,600
240,000
710,600
[균 500,000]
[시 450,600]
04 시설비
○살기좋은 지역 만들기
06 시설부대비
○살기좋은 지역 만들기
=
=
240,000
0
703,600
7,000
943,600
943,600
[균 500,000]
[시 443,600]
7,000
7,000
문화시설 관리
1,244,137
531,806
712,331
[균 435,000]
[분 65,000]
[도 5,000]
[시 739,137]
문화의집 운영(자체)
71,087
84,540
△13,453
101 인건비
8,627
9,330
△703
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화시설 관리
10 기간제근로자등보수
○문화의집 운영
―기본급
―주차수당
―년차수당
―간식비
30,160원*211일*1명 =
30,160원*44주*1명 =
30,160원*10일*1명 =
3,000원*211일*1명 =
9,330
△703
8,627
8,627
6,364
1,328
302
633
201 일반운영비
52,280
67,280
△15,000
01 사무관리비
○일반수용비
―문화의집 관리 및 물품구입
○운영수당
―문화센터 운영 강사 수당
○급량비
―시간외 근무자 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―전기,상수도 사용료 및 회선사용료
○시설장비 유지비
=
=
=
=
38,280
29,000
△5,000
△10,000
33,280
11,000
11,000
20,000
20,000
2,280
2,280
19,000
17,000
17,000
2,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화시설 관리
―청사유지 관리비
=
2,000
203 업무추진비
1,500
1,000
500
03 시책추진업무추진비
○문화의 집 프로그램 운영
25,000원*30명*2회 =
1,000
500
1,500
1,500
307 민간이전
5,680
5,680
0
04 민간행사보조
○찾아가는 문화활동
05 민간위탁금
○문화의집 무인경비 위탁수수료
2,000,000원*2회 =
140,000원*12월 =
4,000
1,680
0
0
4,000
4,000
1,680
1,680
405 자산취득비
3,000
1,250
1,750
01 자산및물품취득비
○문화의집 민원용 비품 구입(7종)
=
1,250
1,750
3,000
3,000
박물관 운영(자체)
411,108
0
411,108
101 인건비
17,253
0
17,253
10 기간제근로자등보수
○시립박물관 매표소 및 안내 데스크
―기본급
―주차수당
30,160원*211일*2명 =
30,160원*44주*2명 =
0
17,253
17,253
17,253
12,728
2,655
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화시설 관리
―년차수당
―간식비
30,160원*10일*2명 =
3,000원*211일*2명 =
604
1,266
201 일반운영비
313,255
0
313,255
01 사무관리비
○일반수용비
―박물관운영 소모품
―수장고 훈증 소독
―승강기 점검
―박물관안내 팜플렛 제작
―소방,가스,냉동 등 검사수수료
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―전기요금
―보험료(화재.유물등)
―환경개선부담금
―협의회 등
○연료비
―박물관 난방
=
4,760원*2,772㎡ =
=
1,200원*10,000부 =
=
15,000,000원*10월 =
=
=
=
=
0
0
35,755
238,500
35,755
35,755
5,000
13,195
1,560
12,000
4,000
238,500
161,700
150,000
10,000
700
1,000
46,800
46,800
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화시설 관리
○시설장비유지비
―박물관시설물 관리
03 행사운영비
○시립박물관 개관식
―기념식수 구입
―안내 리플렛 제작
―포스터 제작
―초청장 제작
―홍보책자 제작
―애드벌룬 설치
―봉투제작
―현수막제작
―배너기 제작(박물관내 및 가로용)
―대형 배너 제작(박물관 내)
―개막식 물품 구입(테이프 외)
―감사패 제작
○특별기획전
―전시패널 제작
=
2,000,000원*3주 =
500원*5,000부 =
4,000원*1,000부 =
1,000원*1,000부 =
2,000원*1,000부 =
500,000원*2개소 =
500원*1,000부 =
50,000원*20조 =
50,000원*50개 =
1,000,000원*2개 =
50,000원*10종 =
100,000원*10개 =
300,000원*20개 =
0
39,000
30,000
30,000
39,000
24,000
6,000
2,500
4,000
1,000
2,000
1,000
500
1,000
2,500
2,000
500
1,000
9,000
6,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화시설 관리
―포스터, 안내책자, 현수막등
○박물관 개관행사 무대설치
=
=
3,000
6,000
307 민간이전
76,600
0
76,600
05 민간위탁금
○박물관 시설물 관리용역(청소용역) 5,289㎡
○박물관 조경수 관리
○박물관 전기안전 점검 대행 수수료
○무인경비시스템 사용 수수료
=
=
=
550,000원*12월 =
0
76,600
76,600
50,000
10,000
10,000
6,600
405 자산취득비
4,000
0
4,000
01 자산및물품취득비
○박물관 화론소화기 구입
80,000원*50개 =
0
4,000
4,000
4,000
유적지 운영(자체)
78,453
198,150
△119,697
101 인건비
17,253
46,650
△29,397
10 기간제근로자등보수
○사명대사 유적지 주변관리
―기본급
―주차수당
―년차수당
30,160원*211일*2명 =
30,160원*44주*2명 =
30,160원*10일*2명 =
46,650
△29,397
17,253
17,253
12,728
2,655
604
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화시설 관리
―간식비
3,000원*211일*2명 =
1,266
201 일반운영비
60,000
70,000
△10,000
01 사무관리비
○일반수용비
―사명대사유적지 소모품 구입
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―사명대사유적지 전기,전화사용료
○시설장비 유지비
―사명대사유적지 시설관리
=
=
=
20,000
50,000
0
△10,000
20,000
20,000
20,000
40,000
25,000
25,000
15,000
15,000
307 민간이전
1,200
1,200
0
05 민간위탁금
○전기안전관리 대형 수수료
100,000원*12월 =
1,200
0
1,200
1,200
도서관 운영(자체)
93,489
119,116
△25,627
201 일반운영비
50,289
80,546
△30,257
01 사무관리비
○일반수용비
―도서정리 및 사무용품 구입
=
35,996
△20,401
15,595
14,195
2,940
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화시설 관리
―정기간행물 및 일간지 구입
―디지털자료실 전산장비 소모품
―독서교실 운영
―독서의달 행사
―도서관 환경정비
○운영수당
―독서교실 강사료
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―전기,전화,상하수도 사용료
―공공도서관 전국협의회
―공공도서관 경남지역협의회
○연료비
○시설장비유지비
―도서관 건물 유지비
=
250,000원*4회 =
=
=
=
35,000원*20시간*2회 =
=
=
=
=
=
44,550
△9,856
3,900
1,000
1,050
2,680
2,625
1,400
1,400
34,694
19,810
19,260
300
250
13,800
1,084
1,084
307 민간이전
28,200
12,640
15,560
05 민간위탁금
○시립도서관 청소용역
=
12,640
15,560
28,200
13,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화시설 관리
○시립도서관 무인경비 위탁수수료
○전기안전관리대행 위탁수수료
○디지털자료실 유지관리비
○공공도서관업무 시스템 유지관리비
180,000원*12월 =
70,000원*12월 =
=
=
2,160
840
10,000
2,200
405 자산취득비
15,000
16,600
△1,600
02 도서구입비
○디지털자료실 전자책 구입
30,000원*500권 =
15,000
0
15,000
15,000
도서관 운영(보조)
130,000
130,000
0
[분 65,000]
[시 65,000]
403 자치단체등자본이전
80,000
80,000
0
[분 40,000]
[시 40,000]
02 공기관등에대한대행사업비
○밀양도서관 자료
○하남도서관 자료
=
=
80,000
0
80,000
40,000
[분 20,000]
[시 20,000]
40,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화시설 관리
[분 20,000]
[시 20,000]
405 자산취득비
50,000
50,000
0
[분 25,000]
[시 25,000]
02 도서구입비
○밀양시립도서관 자료구입
=
50,000
0
50,000
50,000
[분 25,000]
[시 25,000]
밀양시립도서관 신설(보조)
335,000
0
335,000
[균 335,000]
401 시설비및부대비
335,000
0
335,000
[균 335,000]
04 시설비
○밀양시립도서관 신설
=
0
335,000
335,000
335,000
[균 335,000]
삼랑진농어촌 공공도서관 건립(보조)
125,000
0
125,000
[균 100,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화시설 관리
삼랑진농어촌 공공도서관 건립(보조)
[도 5,000]
[시 20,000]
403 자치단체등자본이전
125,000
0
125,000
[균 100,000]
[도 5,000]
[시 20,000]
02 공기관등에대한대행사업비
○삼랑진농어촌 공공도서관 건립
=
0
125,000
125,000
125,000
[균 100,000]
[도 5,000]
[시 20,000]
문화재 보전
6,681,837
15,723,978
△9,042,141
[국 835,634]
[균 30,000]
[분 3,300]
[도 1,180,968]
[시 4,631,935]
문화재 관리
6,681,837
15,723,978
△9,042,141
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화도시 육성
단위:문화시설 관리
문화재 관리
[국 835,634]
[균 30,000]
[분 3,300]
[도 1,180,968]
[시 4,631,935]
문화재 행정(자체)
276,550
257,128
19,422
101 인건비
33,790
50,638
△16,848
10 기간제근로자등보수
○문화유적지 조경수 관리
―전지작업 인부
·기본급
·간식비
―도장공
―조경공
○얼음골 관리
―기본급
―주차수당
―연차수당
30,160원*60일*6명 =
3,000원*60일*6명 =
88,600원*15일*1명 =
73,760원*15일*1명 =
30,160원*150일*2명 =
30,160원*30주*2명 =
30,160원*7일*2명 =
50,638
△16,848
33,790
14,374
11,938
10,858
1,080
1,329
1,107
15,496
9,048
1,810
423
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재 보전
단위:문화재 관리
―휴일근무수당
―간식비
―피복비(하,동복)
○영남루 대나무 관리
―기본급
―주차수당
―간식비
30,160원*30일*1.5*2명 =
3,000원*150일*2명 =
300,000원*2명 =
30,160원*20일*5명 =
30,160원*4주*5명 =
3,000*20일*5명 =
2,715
900
600
3,920
3,016
604
300
201 일반운영비
42,560
92,290
△49,730
01 사무관리비
○일반수용비
―영남루 수은등
―화장실 관리(영남루외 4개소)
―당직실 관리
○운영수당
―문화재주변 영향검토
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―영남루
110,000원*10개 =
=
200,000원*2회 =
173,000원*10월*2명 =
=
44,490
47,800
△29,530
△20,200
14,960
11,500
1,100
10,000
400
3,460
3,460
27,600
17,600
9,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재 보전
단위:문화재 관리
―얼음골, 추원재, 어변당, 예림서원
―문화유적CCTV사용료(영남루외 2개소)
○시설장비 유지비
―영남루
―얼음골, 예림서원.추원재 등
=
300,000원*12월 =
=
=
5,000
3,600
10,000
5,000
5,000
307 민간이전
170,200
114,200
56,000
02 민간경상보조
○무형문화재 단체운영비
―밀양백중놀이 보존회
―무안용호놀이 보존회
―밀양민속예술 보존회
―법흥상원놀이 보존회
○향교제향
○예림서원제향
○표충비각제향
○작원관위령제
○무형문화재 전수생 보상금
―밀양백중놀이 보존회(이수자)
500,000원*12월 =
1,000,000원*12월 =
500,000원*12월 =
500,000원*12월 =
2,500,000원*2회 =
2,000,000원*2회 =
2,000,000*1회 =
2,000,000*1회 =
100,000원*12월*7명 =
46,200
64,000
110,200
30,000
6,000
12,000
6,000
6,000
5,000
4,000
2,000
2,000
67,200
8,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재 보전
단위:문화재 관리
―무안용호놀이보존회(조교,이수자)
―법흥상원놀이(조교,이수자)
04 민간행사보조
○무형문화재 공연(4개단체)
100,000원*12월*32명 =
100,000원*12월*17명 =
=
50,000
10,000
38,400
20,400
60,000
60,000
802 반환금기타
30,000
0
30,000
03 과오납금등
○얼음골 입장료 수입 교부금
=
0
30,000
30,000
30,000
문화재 유지보수(보조)
2,967,287
14,259,721
△11,292,434
[국 835,634]
[균 30,000]
[분 3,300]
[도 1,180,968]
[시 917,385]
101 인건비
36,620
0
36,620
[국 25,634]
[도 5,493]
[시 5,493]
10 기간제근로자등보수
0
36,620
36,620
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재 보전
단위:문화재 관리
○국가지정문화재 특별관리
=
36,620
[국 25,634]
[도 5,493]
[시 5,493]
201 일반운영비
84,000
105,424
△21,424
[도 42,000]
[시 42,000]
01 사무관리비
○문화재지정 보호구역 현황측량
=
26,424
57,576
84,000
84,000
[도 42,000]
[시 42,000]
307 민간이전
123,500
73,900
49,600
[분 3,300]
[도 60,100]
[시 60,100]
02 민간경상보조
○무형문화재 전승 교육비
―기능보유자
=
73,900
49,600
123,500
93,600
50,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재 보전
단위:문화재 관리
―기능후보자
―보유단체
○사명대사춘.추계 향사
○천징궁 어.개천대제
○무형문화재 공개행사비
=
=
=
=
=
[도 25,200]
[시 25,200]
25,200
[도 12,600]
[시 12,600]
18,000
[도 9,000]
[시 9,000]
6,000
[도 3,000]
[시 3,000]
4,000
[도 2,000]
[시 2,000]
9,900
[분 3,300]
[도 3,300]
[시 3,300]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재 보전
단위:문화재 관리
○향교전통문화 계승
=
10,000
[도 5,000]
[시 5,000]
401 시설비및부대비
2,723,167
14,080,397
△11,357,230
[국 810,000]
[균 30,000]
[도 1,073,375]
[시 809,792]
04 시설비
○문화재 보수(3건)
○밀양영남루 주변정비
○도지정문화재 소화시설(2개소)
=
=
=
14,062,693
△11,354,642
2,708,051
1,260,051
[도 850,535]
[시 409,516]
993,000
[국 695,100]
[도 104,265]
[시 193,635]
120,000
[도 60,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재 보전
단위:문화재 관리
○홍제사 요사채 개축
○만어사 요사채 단청
○법흥상원놀이 전수회관 건립
06 시설부대비
○문화재 보수(3건)
○밀양영남루 주변정비
=
=
=
=
=
17,704
△2,588
[시 60,000]
150,000
[국 60,000]
[도 30,000]
[시 60,000]
125,000
[국 50,000]
[도 25,000]
[시 50,000]
60,000
[균 30,000]
[시 30,000]
15,116
8,116
[도 2,840]
[시 5,276]
7,000
[국 4,900]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재 보전
단위:문화재 관리
[도 735]
[시 1,365]
문화재 사업(자체)
3,438,000
125,553
3,312,447
207 연구개발비
30,000
30,000
0
01 연구용역비
○수산제 사적지 지정
=
30,000
0
30,000
30,000
401 시설비및부대비
3,357,200
20,000
3,337,200
04 시설비
○수산제 주변정비
○문화재 안내판 설치(6개소)
○교동 손씨고가 주변정비
○관아신축(220㎡)
06 시설부대비
○관아신축(220㎡)
=
=
=
=
=
20,000
0
3,329,200
8,000
3,349,200
300,000
10,000
50,000
2,989,200
8,000
8,000
403 자치단체등자본이전
50,000
70,000
△20,000
02 공기관등에대한대행사업비
○김종직선생 문집번역 발간 및 연구발표
=
70,000
△20,000
50,000
50,000
405 자산취득비
800
3,150
△2,350
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재 보전
단위:문화재 관리
01 자산및물품취득비
○예취기
400,000원*2대 =
3,150
△2,350
800
800
관광기반 확충
1,046,498
214,214
832,284
[균 300,000]
[기 6,200]
[도 93,750]
[시 646,548]
관광활성화
1,046,498
214,214
832,284
[균 300,000]
[기 6,200]
[도 93,750]
[시 646,548]
관광홍보(보조)
626,500
25,000
601,500
[균 300,000]
[기 6,200]
[도 93,750]
[시 226,550]
301 일반보상금
18,000
18,000
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:문화재 보전
단위:문화재 관리
301 일반보상금
[기 2,700]
[도 2,700]
[시 12,600]
10 행사실비보상금
○문화관광해설사 운영보상금
=
18,000
0
18,000
18,000
[기 2,700]
[도 2,700]
[시 12,600]
401 시설비및부대비
608,500
7,000
601,500
[균 300,000]
[기 3,500]
[도 91,050]
[시 213,950]
04 시설비
○관광안내표지판 설치
=
7,000
600,000
607,000
7,000
[기 3,500]
[도 1,050]
[시 2,450]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광기반 확충
단위:관광활성화
○고가체험 관광개발
06 시설부대비
○고가체험 관광개발
=
=
0
1,500
600,000
[균 300,000]
[도 90,000]
[시 210,000]
1,500
1,500
관광홍보(자체)
419,998
189,214
230,784
101 인건비
17,278
27,754
△10,476
10 기간제근로자등보수
○표충사국민관광지 잡초제거 및 주변정비
―기본급
―주차수당
―년차수당
―간식비
○표충사국민관광지 조경수 관리
―기본급
―간식비
―조경공
30,160원*100일*3명 =
30,160원*20주*3명 =
30,160원*4일*3명 =
3,000원*100일*3명 =
30,160원*25일*2명 =
3,000원*25일*2명 =
70,000원*25일*2명 =
27,754
△10,476
17,278
12,120
9,048
1,810
362
900
5,158
1,508
150
3,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광기반 확충
단위:관광활성화
201 일반운영비
110,300
116,300
△6,000
01 사무관리비
○일반수용비
―관광안내홍보물 제작(관광지도 외 3종)
―밀양8경 선정 기념우표집 제작
―관광상품 구입
―종합관광안내소 운영
○운영수당
―관광사진, 기념품공모전 심사위원수당
02 공공운영비
○공공요금
―표충사관광지외 2개소
○시설장비유지비
―표충사국민관광지
=
5,000원*500부 =
=
=
=
1,200,000원*12월 =
=
106,300
10,000
△20,400
14,400
85,900
84,500
70,000
2,500
10,000
2,000
1,400
1,400
24,400
14,400
14,400
10,000
10,000
202 여비
3,000
0
3,000
01 국내여비
○국내여비
=
0
3,000
3,000
3,000
206 재료비
10,000
0
10,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광기반 확충
단위:관광활성화
01 재료비
○관광기념품 공모전 우수작품 구입
=
0
10,000
10,000
10,000
301 일반보상금
7,860
8,100
△240
10 행사실비보상금
○주말문화관광해설사 운영보상금
○관광안내도우미 자원봉사자 수당
10,000원*6명*8회*12월 =
10,000원*30명*7일 =
8,100
△240
7,860
5,760
2,100
307 민간이전
261,560
13,560
248,000
02 민간경상보조
○팸투어 운영
○향토관광음식 육성
―향토 관광음식 교육
―향토 관광음식 육성 지원
○관광박람회 참석부스 운영
04 민간행사보조
○향토관광음식 문화축제
○전국관광 사진공모전
○디카사진 콘테스트
○UCC 콘테스트
=
=
=
5,000,000*2회 =
=
=
=
=
12,000
0
138,000
110,000
150,000
30,000
110,000
10,000
100,000
10,000
110,000
30,000
30,000
20,000
30,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:관광기반 확충
단위:관광활성화
05 민간위탁금
○관광안내소 무인경비 위탁수수료
130,000원*12월 =
1,560
0
1,560
1,560
401 시설비및부대비
10,000
20,000
△10,000
04 시설비
○관광안내 표지판 설치
2,500,000원*4개소 =
20,000
△10,000
10,000
10,000
행정운영경비(문화관광과)
297,142
264,535
32,607
인력운영비
191,013
152,898
38,115
인력운영비(자체)
191,013
152,898
38,115
101 인건비
186,813
148,698
38,115
09 무기계약근로자보수
○문화시설물관리(도서관,문화재,안내소,관광지,영화세트장,신설시립박물관)
―기본급
―기말수당
―가산금
―주차수당
―년차수당
―급식비
―교통보조금
=
=
=
=
=
=
=
148,698
38,115
186,813
186,813
95,457
31,819
960
18,820
6,877
17,280
7,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:문화관광과
정책:행정운영경비(문화관광과)
단위:인력운영비
―국내여비
―피복비(안내소,관광지)
=
=
7,200
1,200
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영 업무추진비
350,000원*12월 =
4,200
0
4,200
4,200
기본경비
106,129
111,637
△5,508
기본경비(자체)
106,129
111,637
△5,508
201 일반운영비
47,629
56,557
△8,928
01 사무관리비
○부서운영 기본경비
=
56,557
△8,928
47,629
47,629
202 여비
58,500
55,080
3,420
01 국내여비
○국내여비
02 월액여비
○월액여비
=
=
55,080
0
1,620
1,800
56,700
56,700
1,800
1,800