부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:주민생활지원과
정책:국가보훈관리
단위:보훈행정
주민생활지원과
27,149,133
19,786,081
7,363,052
[국 16,222,336]
[분 495,636]
[도 3,235,598]
[시 7,195,563]
국가보훈관리
1,246,600
431,950
814,650
[분 247,000]
[시 999,600]
보훈행정
1,246,600
431,950
814,650
[분 247,000]
[시 999,600]
국가유공자복지지원(자체)
218,800
131,950
86,850
201 일반운영비
3,000
2,600
400
02 공공운영비
○시설장비유지비
―충혼탑(내일동)조경및 유지관리
=
2,600
400
3,000
3,000
3,000
203 업무추진비
9,000
1,500
7,500
03 시책추진업무추진비
1,500
7,500
9,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:국가보훈관리
단위:보훈행정
○보훈단체와의 간담회
25,000원*20명*9개단체*2회 =
9,000
301 일반보상금
36,800
32,250
4,550
10 행사실비보상금
○현충일행사 참여자보상
―악대부
―합창단
○보훈단체 격전지순례
―상이군경회
―미망인회
―유족회
○무공수훈자회
○고엽제전우회
○유자녀회
○베트남전우회
○6.25참전유공자회
○고엽제전우회 만남의장 행사 참석
○보훈단체 현충원 참배및 봉사활동 참여자보상
20,000원*40명 =
20,000원*40명 =
20,000원*300명 =
20,000원*250명 =
20,000원*100명 =
20,000원*125명 =
20,000원*100명 =
20,000원*160명 =
20,000원*100명 =
20,000원*300명 =
20,000원*100명 =
75,000원*60명*1회 =
22,250
14,550
36,800
1,600
800
800
13,000
6,000
5,000
2,000
2,500
2,000
3,200
2,000
6,000
2,000
4,500
307 민간이전
120,000
93,000
27,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:국가보훈관리
단위:보훈행정
03 사회단체보조금
○상이군경회 운영비
○전몰군 미망인회 운영비
○전몰군경유족회 운영비
○무공수훈자회 운영비
○고엽제전우회 운영비
○베트남참전 전우회 운영비 및 안보교육
○6.25참전유공자회 운영비 및 강연회
○광복회동부연합지회 운영비
04 민간행사보조
○현충일 추념행사
○보훈3단체 경로위안 행사
○3.13밀양만세운동재현및 추모행사
=
=
=
=
=
=
=
=
=
20,000원*300명 =
=
82,000
11,000
△18,000
45,000
64,000
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
4,000
5,000
3,000
56,000
10,000
6,000
40,000
402 민간자본이전
50,000
0
50,000
01 민간자본보조
○보훈단체사무실임대(고엽제,광복회)
25,000,000원*2개단체 =
0
50,000
50,000
50,000
국가유공자복지지원(보조)
1,027,800
300,000
727,800
[분 247,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:국가보훈관리
단위:보훈행정
국가유공자복지지원(보조)
[시 780,800]
401 시설비및부대비
1,027,800
300,000
727,800
[분 247,000]
[시 780,800]
04 시설비
○충혼탑 건립
05 감리비
○충혼탑 건립
06 시설부대비
○충혼탑 건립
=
2,000,000,000원*1.24% =
=
300,000
0
0
700,000
24,800
3,000
1,000,000
1,000,000
[분 247,000]
[시 753,000]
24,800
24,800
3,000
3,000
주민생활보장
23,803,590
17,447,335
6,356,255
[국 16,164,545]
[분 81,078]
[도 3,235,598]
[시 4,322,369]
복지기획
653,566
37,423
616,143
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:국가보훈관리
단위:보훈행정
복지기획
[국 408,268]
[도 87,487]
[시 157,811]
이재민구호(자체)
19,325
11,523
7,802
302 이주및재해보상금
19,325
8,523
10,802
02 민간인재해보상금
○수시발생이재민 개별구호품 구입
―개별구호품
―재해구호물품
·일시구호세트
·응급구호세트
·재가구호세트
50,000원*35명*3회 =
4,100원*150세트 =
92,000원*100세트 =
42,600원*100세트 =
8,523
10,802
19,325
19,325
5,250
14,075
615
9,200
4,260
지역사회서비스혁신사업(보조)
589,241
0
589,241
[국 408,268]
[도 87,487]
[시 93,486]
201 일반운영비
4,000
0
4,000
[국 1,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:복지기획
201 일반운영비
[시 3,000]
01 사무관리비
○일반수용비
―지역사회 서비스 혁신 홍보물 제작
=
0
4,000
4,000
4,000
4,000
[국 1,000]
[시 3,000]
202 여비
4,000
0
4,000
[국 1,000]
[시 3,000]
01 국내여비
○지역사회 서비스 혁신 사업 추진
=
0
4,000
4,000
4,000
[국 1,000]
[시 3,000]
307 민간이전
581,241
0
581,241
[국 406,268]
[도 87,487]
[시 87,486]
05 민간위탁금
0
581,241
581,241
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:복지기획
○지역사회서비스혁신사업(지역맞춤형)
○지역사회서비스혁신사업(보편형)
=
=
408,505
[국 285,353]
[도 61,576]
[시 61,576]
172,736
[국 120,915]
[도 25,911]
[시 25,910]
지역사회복지협의체운영(자체)
32,200
13,100
19,100
201 일반운영비
26,900
8,400
18,500
01 사무관리비
○일반수용비
―복지협의체운영
―현수막제작
―리후렛제작
―복지협의체 복사기.프린터 소모품
○운영수당
=
40,000원*15개소*6월 =
500,000원*4회 =
=
70,000원*38명*5회 =
8,400
18,500
26,900
13,600
5,000
3,600
2,000
3,000
13,300
203 업무추진비
4,500
0
4,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:복지기획
03 시책추진업무추진비
○지역사회복지협의회 운영
25,000원*36명*5회 =
0
4,500
4,500
4,500
301 일반보상금
800
4,700
△3,900
10 행사실비보상금
○지역사회복지협의체 위원교육
40,000원*20명 =
500
300
800
800
행여자및 부랑인관리(자체)
12,800
12,800
0
201 일반운영비
3,000
3,000
0
01 사무관리비
○일반수용비
―행여사망자 신문광고료
600,000원*5명 =
3,000
0
3,000
3,000
3,000
301 일반보상금
9,800
9,800
0
01 사회보장적수혜금
○행여사망자 장제비
○노숙자및 부랑인귀가여비
○행여환자및 부랑인치료비
800,000원*7명 =
20,000원*5명*12월 =
50,000원*5명*12월 =
9,800
0
9,800
5,600
1,200
3,000
사회봉사활성화
3,024,527
664,836
2,359,691
[국 19,294]
[분 66,977]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:복지기획
사회봉사활성화
[도 1,074,977]
[시 1,863,279]
자원봉사활성화(자체)
339,584
124,975
214,609
201 일반운영비
5,440
7,360
△1,920
01 사무관리비
○일반수용비
―표창장 내.외지 및 장학증서 인쇄
○운영수당
―자원봉사센터강사수당
02 공공운영비
○공공요금및 제세
―자원봉사센터 전기및 전화사용료
=
100,000원*2명*5회 =
120,000원*12월 =
6,400
960
△2,400
480
4,000
3,000
3,000
1,000
1,000
1,440
1,440
1,440
203 업무추진비
7,000
1,000
6,000
03 시책추진업무추진비
○자원봉사업무추진
25,000원*70명*4회 =
1,000
6,000
7,000
7,000
301 일반보상금
281,804
85,970
195,834
01 사회보장적수혜금
○저소득층
3,800세대*20,000원*2회 =
50,000
217,000
267,000
152,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:사회봉사활성화
○보훈단체
○장애인
10 행사실비보상금
○자원봉사자교육
○도자원봉사자 대회참석
○자원봉사단체협의회 간담회
○읍면동 자원봉사자의날 행사
2,475명*20,000원*2회 =
400명*20,000원*2회 =
97,000원*52명 =
30,000원*52명 =
10,000원*30명*6회 =
10,000원*16개읍면동*20명*2회 =
35,970
△21,166
99,000
16,000
14,804
5,044
1,560
1,800
6,400
307 민간이전
45,340
18,840
26,500
02 민간경상보조
○자원봉사자 전문화교육
○재가봉사활동지원
○봉사단체활동지원
○사랑의 김장담그기 지원
○자원봉사센터 운영
―일반수용비(복사기 소모품등)
―빨래방운영비
―자원봉사활동지원
―자원봉사대축제우수팀시상금(8개팀)
100,000원*110명 =
15,000원*120명*2회 =
70,000원*26개*2회 =
20,000원*180세대 =
=
10,000원*250일*3명 =
10,000원*600명 =
=
14,840
26,100
40,940
11,000
3,600
3,640
3,600
19,100
2,400
7,500
6,000
2,700
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:사회봉사활성화
―우수봉사자시상품구입비
04 민간행사보조
○자원봉사자 한마음대회
○자원봉사 마일리지 통장 프로그램 유지보수
100,000원*5명 =
=
=
4,000
400
500
4,400
4,000
400
자원봉사활성화(보조)
306,123
252,711
53,412
[국 19,294]
[분 66,977]
[도 19,377]
[시 200,475]
301 일반보상금
1,200
1,200
0
[도 600]
[시 600]
10 행사실비보상금
○자원봉사자 연수비
60,000원*20명*1회 =
1,200
0
1,200
1,200
[도 600]
[시 600]
307 민간이전
296,231
236,335
59,896
[국 14,948]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:사회봉사활성화
307 민간이전
[분 66,977]
[도 17,474]
[시 196,832]
02 민간경상보조
○자원봉사센터 운영
○자원봉사활성화
○사회복지관 운영비
○재가복지봉사센터운영비
=
=
=
=
236,335
59,896
296,231
29,896
[국 14,948]
[도 7,474]
[시 7,474]
30,000
[도 10,000]
[시 20,000]
175,252
[분 45,884]
[시 129,368]
61,083
[분 21,093]
[시 39,990]
402 민간자본이전
8,692
15,176
△6,484
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:사회봉사활성화
402 민간자본이전
[국 4,346]
[도 1,303]
[시 3,043]
01 민간자본보조
○자원봉사자 상해보험
=
15,176
△6,484
8,692
8,692
[국 4,346]
[도 1,303]
[시 3,043]
사회복지시설(자체)
3,000
126,400
△123,400
307 민간이전
3,000
2,400
600
02 민간경상보조
○푸드뱅크운영비
250,000원*12월 =
2,400
600
3,000
3,000
사회복지시설(보조)
2,141,000
26,000
2,115,000
[도 1,043,000]
[시 1,098,000]
307 민간이전
26,000
26,000
0
[도 13,000]
[시 13,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:사회봉사활성화
02 민간경상보조
○사회복지시설 종사자 수당(10명)
=
26,000
0
26,000
26,000
[도 13,000]
[시 13,000]
401 시설비및부대비
2,065,000
0
2,065,000
[도 1,000,000]
[시 1,065,000]
02 실시설계비
○종합사회복지관 신축
04 시설비
○종합사회복지관 신축
05 감리비
○종합사회복지관 신축
=
1,750,000,000원 =
=
0
0
0
250,000
1,750,000
65,000
250,000
250,000
[도 125,000]
[시 125,000]
1,750,000
1,750,000
[도 875,000]
[시 875,000]
65,000
65,000
402 민간자본이전
50,000
0
50,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:사회봉사활성화
402 민간자본이전
[도 30,000]
[시 20,000]
01 민간자본보조
○가곡사회복지관 리모델링
=
0
50,000
50,000
50,000
[도 30,000]
[시 20,000]
단체관리(자체)
168,340
103,390
64,950
301 일반보상금
49,990
49,790
200
10 행사실비보상금
○새마을 중앙교육
―새마을지도자 회장단 교육
―새마을지도자 교육
○경남사회진흥연수원교육
―새마을지도자 교육
―바르게살기 위원교육
○기타
―중앙 새마을지도자대회 참석
―도 새마을지도자대회 참석
250,000원*4명 =
250,000원*70명 =
97,000원*100명 =
97,000원*70명 =
50,000원* 45명 =
50,000원*45명 =
49,790
200
49,990
18,500
1,000
17,500
16,490
9,700
6,790
15,000
2,250
2,250
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:사회봉사활성화
―바르게살기위원 지도자대회 참석
―새마을운동 38주년기념식및 지도자대회참석
―제28회 국민도서경진대회 참석
50,000원*80명 =
10,000원*450명 =
10,000원*200명 =
4,000
4,500
2,000
307 민간이전
118,350
53,600
64,750
02 민간경상보조
○새마을문고 도서구입
○우수독후감모음전 발간
03 사회단체보조금
○새마을운동지회 운영비
○바르게살기운동협의회 운영비
04 민간행사보조
○우수 새마을지도자선진지견학
○재활용품수집 경진대회 참석
○우수바르게살기위원선진지 견학
○새마을운동 내고장활력화 다짐대회
○바르게살기협의회 한마음다짐대회
○새마을 이동문고 및 환경안내소 운영
○밀양홍보활동사업비
8,000원*300권*2회 =
6,000원*300부 =
31,000,000원 =
16,000,000원 =
50,000원*64명 =
200,000원*16개읍면동*3회 =
50,000원*64명 =
=
=
=
6,600
42,000
5,000
0
5,000
59,750
6,600
4,800
1,800
47,000
31,000
16,000
64,750
3,200
9,600
3,200
5,000
5,000
5,000
33,750
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:사회봉사활성화
―밀양홍보물제작
―생수구입
2,000원*15,000매 =
250원*15,000병 =
30,000
3,750
단체관리(보조)
34,160
31,360
2,800
[도 12,600]
[시 21,560]
301 일반보상금
11,760
11,760
0
[도 5,880]
[시 5,880]
02 장학금및학자금
○새마을지도자 자녀 장학금
=
11,760
0
11,760
11,760
[도 5,880]
[시 5,880]
307 민간이전
22,400
19,600
2,800
[도 6,720]
[시 15,680]
02 민간경상보조
○사랑의 집 고쳐주기
700,000원*32세대 =
19,600
2,800
22,400
22,400
[도 6,720]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:사회봉사활성화
[시 15,680]
주민생활지원서비스(자체)
32,320
0
32,320
201 일반운영비
23,120
0
23,120
01 사무관리비
○일반수용비
―민관협의체 사무용품비
―리후렛등 홍보물제작
―주민생활지원서비스 종합안내서 제작
○운영수당
―민관협의체운영
○임차료
―민관협의체사무실 임차료
02 공공운영비
○공공요금및 제세
―민관협의체 전기사용료
―민관협의체 전화사용료
―민관협의체 우편요금
○연료비
100,000원*12월 =
500,000원*3회 =
8,000원*500부 =
70,000원*31명*4회 =
200,000원*12월 =
60,000원*12월 =
60,000원*12월 =
=
100,000원*5월 =
0
0
17,780
2,140
17,780
6,700
1,200
1,500
4,000
8,680
8,680
2,400
2,400
2,140
1,640
720
720
200
500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:사회봉사활성화
03 행사운영비
○민관협의체 워크숍
80,000원*40명*1회 =
0
3,200
3,200
3,200
203 업무추진비
3,000
0
3,000
03 시책추진업무추진비
○민관협의체 실무분과위원회 간담회
25,000원*4회*30명 =
0
3,000
3,000
3,000
301 일반보상금
6,200
0
6,200
10 행사실비보상금
○민관협의체위원 교육
50,000원*31명*4회 =
0
6,200
6,200
6,200
통합조사
109,459
104,414
5,045
[국 78,000]
[도 9,750]
[시 21,709]
긴급복지지원(보조)
97,500
104,414
△6,914
[국 78,000]
[도 9,750]
[시 9,750]
301 일반보상금
97,500
104,414
△6,914
[국 78,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:사회봉사활성화
301 일반보상금
[도 9,750]
[시 9,750]
01 사회보장적수혜금
○긴급복지지원(130명)
=
104,414
△6,914
97,500
97,500
[국 78,000]
[도 9,750]
[시 9,750]
복지급여신청(자체)
11,959
0
11,959
201 일반운영비
11,959
0
11,959
01 사무관리비
○일반수용비
―주민생활지원상담실 운영
02 공공운영비
○공공요금및 제세
―복지급여신청 부양의무자 조사우편료
·등기
·일반
=
1,840원*480건*12월 =
250원*120건*12월 =
0
0
1,000
10,959
1,000
1,000
1,000
10,959
10,959
10,959
10,599
360
자활고용
2,195,543
2,189,672
5,871
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:통합조사
자활고용
[국 1,583,330]
[분 14,101]
[도 296,706]
[시 301,406]
자활지원(보조)
2,195,543
2,189,672
5,871
[국 1,583,330]
[분 14,101]
[도 296,706]
[시 301,406]
101 인건비
706,350
762,548
△56,198
[국 463,840]
[분 13,763]
[도 112,080]
[시 116,667]
10 기간제근로자등보수
○저소득차상위 특별지원사업
―인건비
=
762,548
△56,198
706,350
108,200
94,200
[도 47,100]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:자활고용
―보험료
○근로유지형 자활근로사업
―인건비
―보험료
○지역봉사사업
―인건비
―보험료
=
=
=
=
=
[시 47,100]
14,000
[도 7,000]
[시 7,000]
579,800
564,800
[국 451,840]
[도 56,480]
[시 56,480]
15,000
[국 12,000]
[도 1,500]
[시 1,500]
18,350
17,970
[분 13,478]
[시 4,492]
380
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:자활고용
[분 285]
[시 95]
201 일반운영비
9,450
3,700
5,750
[국 6,400]
[분 338]
[도 1,300]
[시 1,412]
01 사무관리비
○일반수용비
―지역봉사사업 자재비(모자,집게등)
―근로유지형 자활근로사업 자재비(모자,조끼,포대)
○피복비
―저소득층 차상위 특별지원사업 피복비
10,000원*45명 =
=
50,000원*20명 =
3,700
5,750
9,450
8,450
450
[분 338]
[시 112]
8,000
[국 6,400]
[도 800]
[시 800]
1,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:자활고용
[도 500]
[시 500]
307 민간이전
1,479,743
1,423,424
56,319
[국 1,113,090]
[도 183,326]
[시 183,327]
02 민간경상보조
○자활근로 민간위탁보조
○지역자활센터운영비(1개소)
○지역자활센터종사자수당
=
=
=
1,403,424
76,319
1,479,743
881,906
[국 705,524]
[도 88,191]
[시 88,191]
166,434
[국 116,504]
[도 24,965]
[시 24,965]
15,600
[도 7,800]
[시 7,800]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:자활고용
○가사.간병방문도우미
=
415,803
[국 291,062]
[도 62,370]
[시 62,371]
생활보장
17,820,495
14,450,990
3,369,505
[국 14,075,653]
[도 1,766,678]
[시 1,978,164]
기초생활보장수급자지원(보조)
17,679,815
14,423,310
3,256,505
[국 14,075,653]
[도 1,766,678]
[시 1,837,484]
301 일반보상금
17,451,815
14,191,310
3,260,505
[국 13,915,653]
[도 1,738,278]
[시 1,797,884]
01 사회보장적수혜금
○자활소득공제
=
14,191,310
3,260,505
17,451,815
95,532
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:생활보장
○국민기초생활보장수급자 생계급여
○국민기초생활보장수급자 주거급여
○국민기초생활보장수급자 교육급여
○국민기초생활보장수급자 해산,장제급여
=
=
=
=
[국 76,426]
[도 9,553]
[시 9,553]
13,296,250
[국 10,637,000]
[도 1,329,625]
[시 1,329,625]
3,573,750
[국 2,859,000]
[도 357,375]
[시 357,375]
181,250
[국 145,000]
[도 18,125]
[시 18,125]
37,500
[국 30,000]
[도 3,750]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:생활보장
○차상위계층 양곡할인지원
○국민기초생활보장수급자 월동난방비
○저소득층 자녀를 위한 대학생 멘토링 사업
=
=
=
[시 3,750]
26,750
[국 21,400]
[도 2,675]
[시 2,675]
183,533
[국 146,827]
[시 36,706]
57,250
[도 17,175]
[시 40,075]
307 민간이전
200,000
200,000
0
[국 160,000]
[도 20,000]
[시 20,000]
02 민간경상보조
○집수리 민간위탁보조(600가구)
=
200,000
0
200,000
200,000
[국 160,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:생활보장
[도 20,000]
[시 20,000]
402 민간자본이전
28,000
32,000
△4,000
[도 8,400]
[시 19,600]
01 민간자본보조
○기초생활보장수급자 주거환경개선
2,000,000원*14가구 =
32,000
△4,000
28,000
28,000
[도 8,400]
[시 19,600]
저소득층지원사업(자체)
140,680
27,680
113,000
201 일반운영비
1,680
1,680
0
01 사무관리비
○운영수당
―생활보장위원회 운영수당
70,000원*6명*4회 =
1,680
0
1,680
1,680
1,680
203 업무추진비
1,000
1,000
0
03 시책추진업무추진비
○생활보장업무추진
25,000원*20명*2회 =
1,000
0
1,000
1,000
301 일반보상금
138,000
25,000
113,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:주민생활보장
단위:생활보장
01 사회보장적수혜금
○저소득층 자녀 중.고생 학습비 지원
○차상위계층 국민건강보험료지원
100,000원*50명*12월 =
5,000원*1,300명*12월 =
25,000
113,000
138,000
60,000
78,000
고용 촉진 및 안정
595,824
568,815
27,009
[국 57,791]
[분 167,558]
[시 370,475]
실업대책추진
595,824
568,815
27,009
[국 57,791]
[분 167,558]
[시 370,475]
고용안정(보조)
106,654
102,562
4,092
[국 57,791]
[시 48,863]
301 일반보상금
106,654
102,562
4,092
[국 57,791]
[시 48,863]
10 행사실비보상금
102,562
4,092
106,654
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:고용 촉진 및 안정
단위:실업대책추진
○고용촉진훈련비(37명)
○농어민고용촉진훈련(6명)
=
=
91,777
[국 45,889]
[시 45,888]
14,877
[국 11,902]
[시 2,975]
공공근로사업(보조)
489,170
466,253
22,917
[분 167,558]
[시 321,612]
101 인건비
489,170
458,753
30,417
[분 167,558]
[시 321,612]
10 기간제근로자등보수
○공공근로사업
○국민연금
○산재보험료
=
=
=
458,753
30,417
489,170
454,170
[분 167,558]
[시 286,612]
25,000
10,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:고용 촉진 및 안정
단위:실업대책추진
행정운영경비(주민생활지원과)
70,771
73,730
△2,959
인력운영비
4,200
4,200
0
인력운영비(자체)
4,200
4,200
0
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
=
4,200
0
4,200
4,200
기본경비
66,571
69,530
△2,959
기본경비(자체)
66,571
69,530
△2,959
201 일반운영비
16,231
18,530
△2,299
01 사무관리비
○부서운영 기본경비
=
18,530
△2,299
16,231
16,231
202 여비
48,840
51,000
△2,160
01 국내여비
○국내여비
=
51,000
△2,160
48,840
48,840
405 자산취득비
1,500
0
1,500
01 자산및물품취득비
○문서세단기
○디지털카메라
=
=
0
1,500
1,500
1,000
500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:주민생활지원과
정책:행정운영경비(주민생활지원과)
단위:기본경비
재무활동(주민생활지원과)
1,432,348
1,264,251
168,097
보전지출
160,000
56,000
104,000
보전지출(자체)
160,000
56,000
104,000
802 반환금기타
160,000
56,000
104,000
01 국고보조금반환금
○자활사업
○기초생활보장
02 시ㆍ도비보조금반환금
○자활사업
○기초생활보장
○사회복지시설
=
=
=
=
=
50,000
6,000
75,000
29,000
125,000
25,000
100,000
35,000
5,000
10,000
20,000
내부거래지출
1,272,348
1,208,251
64,097
내부거래지출(자체)
1,272,348
1,208,251
64,097
701 기타회계전출금
1,272,348
1,208,251
64,097
01 기타회계전출금
○의료급여진료비 및 건강생활유지비
=
1,208,251
64,097
1,272,348
1,272,348