부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:의회사무국
정책:열린의회운영
단위:의회 운영 지원
의회사무국
956,917
845,978
110,939
열린의회운영
798,159
690,605
107,554
의회 운영 지원
146,400
127,560
18,840
의정활동 홍보 및 지원(자체)
64,840
40,200
24,640
201 일반운영비
25,840
24,000
1,840
01 사무관리비
○ 일반수용비
―의정활동 홍보 사진인화료
―의회방문 및 홍보 기념품
―의회안내 및 홍보물 제작
―주요사업 설문조사 수수료
―의정소식지 제작
―주민공청회 관련 자료 제작
○ 운영수당
―공무국외여행 심사위원회 참석수당
=
10,000원*800개 =
=
=
=
=
70,000원*4명*3회 =
24,000
1,840
25,840
25,000
3,000
8,000
5,000
1,500
6,000
1,500
840
840
202 여비
11,000
10,200
800
01 국내여비
○의정활동수행
=
10,200
800
11,000
11,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무국
정책:열린의회운영
단위:의회 운영 지원
301 일반보상금
8,000
6,000
2,000
10 행사실비보상금
○ 의정모니터요원 산업시찰
○ 주요사업 주민공청회 참석
12 기타보상금
○ 특별위원회 활동 전문가 현지 출장
=
25,000원*40명*2회 =
100,000원*3명*10회 =
3,000
3,000
2,000
0
5,000
3,000
2,000
3,000
3,000
405 자산취득비
20,000
0
20,000
01 자산및물품취득비
○의원실 집기 구입
=
0
20,000
20,000
20,000
의정업무 수행(자체)
81,560
87,360
△5,800
201 일반운영비
41,700
57,200
△15,500
01 사무관리비
○ 위탁교육비
―직원 전문기관 교육비
○ 운영수당
―의원 및 직원연수 강사수당
○ 피복비
―속기사근무복
300,000원*10명 =
=
300,000원*2명*2벌 =
25,700
△15,500
10,200
3,000
3,000
3,000
3,000
1,200
1,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무국
정책:열린의회운영
단위:의회 운영 지원
○ 임차료
―의원 및 직원 벤치마킹 차량 임차료
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
―자동차세 및 보험료
―우편료
○ 연료비
―사무실 난방가스비
○ 시설장비유지비
―본회의장 및 상임위원실 유지 보수
○ 차량선박비
03 행사운영비
○ 행사 현수막 및 화환 구입
○ 감사패 제작
500,000원*3일*2회 =
=
=
=
=
=
=
200,000원*5개 =
29,500
2,000
0
0
3,000
3,000
29,500
3,500
2,000
1,500
3,000
3,000
3,000
3,000
20,000
2,000
1,000
1,000
202 여비
17,000
19,500
△2,500
03 국외여비
○ 선진의회 및 주요시설 견학
○ 경남시군의회의장단주관 해외 벤치마킹
=
1,500,000원*4명 =
19,500
△2,500
17,000
5,000
6,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무국
정책:열린의회운영
단위:의회 운영 지원
○ 일본 자매도시 방문
○ 중국 자매도시 방문
1,500,000원*2명 =
1,500,000원*2명 =
3,000
3,000
203 업무추진비
7,000
7,000
0
03 시책추진업무추진비
○ 의정활동 및 대외협력 추진
○ 유관기관과의 업무협의
○ 의회운영 및 위원회활동 추진
25,000원*20명*6회 =
25,000원*20명*6회 =
25,000원*10명*4회 =
7,000
0
7,000
3,000
3,000
1,000
307 민간이전
1,560
1,560
0
05 민간위탁금
○ 무인경비시스템 유지관리비
130,000원*12월 =
1,560
0
1,560
1,560
405 자산취득비
14,300
2,100
12,200
01 자산및물품취득비
○ 사무실 환경정비(1식)
02 도서구입비
○ 의회 도서 구입
=
=
0
2,100
12,300
△100
12,300
12,300
2,000
2,000
의정 활동 지원
651,759
563,045
88,714
의원 활동 지원(자체)
651,759
563,045
88,714
205 의회비
651,759
563,045
88,714
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무국
정책:열린의회운영
단위:의정 활동 지원
01 의정활동비
○ 의원의정활동비
02 월정수당
○ 의원월정수당
03 국내여비
○ 주요시설물 견학
○ 전국기초의원 연수 참석
○ 시.도선진의회 견학
04 국외여비
○ 국제자매도시 방문
05 의정운영공통업무추진비
○ 의정운영공통경비
○ 예산결산특별위원회경비
06 기관운영업무추진비
○의장
○부의장
○상임위원장
○예산결산특별위원장
1,100,000원*12명*12월 =
2,200,000원*12명*12월 =
=
=
=
2,300,000원*3명 =
4,800,000원*12명 =
1,000,000원*8명 =
=
=
=
=
158,400
216,000
15,000
21,580
65,600
66,900
0
100,800
0
△14,680
0
3,870
158,400
158,400
316,800
316,800
15,000
6,000
5,000
4,000
6,900
6,900
65,600
57,600
8,000
70,770
27,720
13,800
27,000
2,250
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무국
정책:열린의회운영
단위:의정 활동 지원
07 의장단협의체부담금
○ 전국 시.군.구 의장단협의체 부담금
08 의원국민연금부담금
○ 의원국민연금부담금
09 의원국민건강부담금
○ 의원국민건강보험
=
66,150원*10명*12월 =
35,770원*12명*12월 =
5,200
9,526
4,839
0
△1,588
312
5,200
5,200
7,938
7,938
5,151
5,151
행정운영경비(의회사무국)
158,758
155,373
3,385
인력운영비
110,685
107,912
2,773
인력운영비(자체)
110,685
107,912
2,773
101 인건비
100,325
94,552
5,773
02 수당
○ 초과근무
―5급
―6급
―7급
―8급
―기능7급
―기능8급
9,622원*45시간*12월*2명 =
8,165원*45시간*12월*3명 =
7,325원*45시간*12월*5명 =
6,564원*45시간*12월*2명 =
7,325원*45시간*12월*1명 =
6,564원*45시간*12월*2명 =
63,208
4,418
67,626
67,626
10,392
13,228
19,778
7,090
3,956
7,090
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비
―기능9급
―처우개선조정
09 무기계약근로자보수
○ 의회의원실 및 부속실
―기본급
―기말수당
―가산금
―주차수당
―년차수당
―급식비
―교통보조비
―국내여비
―피복비
5,887원*45시간*12월*1명 =
64,713,000원*0.045 =
30,160원*1.055*250일*2명 =
15,910,000원*4/12 =
45,000원*12월*1명 =
30,160원*52주*2명 =
30,160원*22일*2명 =
6,000원*20식*12월*2명 =
10,000원*5일*12월*2명 =
10,000원*5일*12월*2명 =
300,000원*2벌*2명 =
31,344
1,355
3,179
2,913
32,699
32,699
15,910
5,304
540
3,137
1,328
2,880
1,200
1,200
1,200
203 업무추진비
10,360
13,360
△3,000
01 기관운영업무추진비
○ 기관운영업무추진비
02 정원가산업무추진비
○ 정원가산업무추진비
=
=
3,000
1,360
0
0
3,000
3,000
1,360
1,360
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:의회사무국
정책:행정운영경비(의회사무국)
단위:인력운영비
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
―사무국 부서운영비
―전문위원실 부서운영비
=
=
9,000
△3,000
6,000
6,000
3,000
3,000
기본경비
48,073
47,461
612
기본경비(자체)
48,073
47,461
612
201 일반운영비
17,953
17,341
612
01 사무관리비
○ 부서운영 기본경비
=
17,341
612
17,953
17,953
202 여비
30,120
30,120
0
01 국내여비
○ 국내여비
02 월액여비
○ 월액여비
=
150,000원*2명*12월 =
26,520
3,600
0
0
26,520
26,520
3,600
3,600