부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:보건사업관리
보건사업과
3,729,264
2,643,029
1,086,235
[국 794,708]
[기 358,786]
[분 552]
[도 604,464]
[시 1,970,754]
공공보건서비스
3,011,110
1,892,814
1,118,296
[국 794,708]
[기 358,786]
[분 552]
[도 604,464]
[시 1,252,600]
보건사업관리
1,926,018
940,455
985,563
[국 732,015]
[분 552]
[도 372,008]
[시 821,443]
보건행정관리(자체)
413,555
394,925
18,630
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:보건사업관리
101 인건비
18,115
22,585
△4,470
10 기간제근로자등보수
○보건소청사관리
―기본급
―주차수당
―년차수당
―간식비
―피복비
○조경관리
―나무전지
―잔디깍기
―풀베기
―수목관리
―간식비
30,160원*211일*1명 =
30,160원*44주*1명 =
30,160원*10월*1명 =
3,000원*211일*1명 =
80,000원*1명 =
70,000원*10일*3명 =
70,000원*10일*3명 =
30,160원*30일*3명 =
30,160원*18일*3명 =
3,000원*48일*6명 =
22,585
△4,470
18,115
8,707
6,364
1,328
302
633
80
9,408
2,100
2,100
2,715
1,629
864
201 일반운영비
194,980
163,800
31,180
01 사무관리비
○일반수용비
―감염성폐기물수거료 및 용기 구입
850,000원*12월 =
16,780
10,910
27,690
21,810
10,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:보건사업관리
―정화조.저수조 청소 및 건물소독 대행료
―민원용 생수 구입
―나라장터이용수수료
―도서구입비
―인쇄비(운전면허적성검사서식)
―복무완료공보의 공로패 제작비
○운영수당
―지역보건의료심의위원회 수당
○피복비
―보건소.보건지소.공중보건의사
02 공공운영비
○공공요금및제세
―보건소.복지회관 전기 사용료
―보건지소 전기 사용료
―보건소.보건지소 전화 사용료
―보건소.보건지소 상하수도 사용료
―보건소 보건지소 유선케이블 사용료
―우편요금
=
=
50,000원*12월 =
=
=
130,000원*7명 =
70,000원*10명*2회 =
80,000원*56명 =
2,100,000원*12월 =
1,300,000원*12월 =
1,100,000원*12월 =
700,000원*12월 =
100,000원*12월 =
220,000원*12월 =
147,020
20,270
4,600
3,000
600
500
2,000
910
1,400
1,400
4,480
4,480
167,290
69,440
25,200
15,600
13,200
8,400
1,200
2,640
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:보건사업관리
―전기.소방협회비
―차량보험료,환경개선부담금,자동차세
○연료비
―보건소.복지회관 냉난방용
―보건지소 냉난방용
○시설장비유지비
―전기안전관리대행 수수료 및 유지보수
―승강기안전관리 및 유지보수
―보건소 기계실 유지보수
―보건소.보건지소 전기부품교체(옥외가로등,형광등,안장기)
―보건소.보건지소 소규모 수선비
―보건지소 의료장비 수선비
―전산실 서버유지 보수비
―보건정보시스템 유지 보수비
○차량선박비
―차량선박비(유류,정비유지,차량소모품)
=
=
=
=
=
=
=
=
600,000원*10개소 =
400,000원*9개소 =
160,000원*12월 =
700,000원*12월 =
=
200
3,000
45,000
27,000
18,000
40,850
6,130
2,400
7,400
5,000
6,000
3,600
1,920
8,400
12,000
12,000
203 업무추진비
2,000
1,000
1,000
03 시책추진업무추진비
1,000
1,000
2,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:보건사업관리
○보건업무추진 간담회
25,000원*40명*2회 =
2,000
206 재료비
900
1,000
△100
01 재료비
○재료비
―냉각탑 레지오넬라 소독약품 구입
30,000원*30개 =
1,000
△100
900
900
900
307 민간이전
130,600
67,100
63,500
01 의료및구료비
○보건지소 진료약품 및 진료소모품
○의료지원약품
05 민간위탁금
○보건소 무인경비시스템 유지
=
=
300,000원*12월 =
63,500
3,600
63,500
0
127,000
124,000
3,000
3,600
3,600
401 시설비및부대비
16,500
132,500
△116,000
04 시설비
○산외보건지소 방수
○장애인 벽체 손잡이 설치
○보건소 현수막 게시대 설치
○보건소 실내.외 게시판 제작
=
=
=
=
10,000
6,500
16,500
10,000
3,000
2,000
1,500
405 자산취득비
50,460
6,940
43,520
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:보건사업관리
01 자산및물품취득비
○초동보건지소 비품
○청도보건지소 신장체중 자동측정기
○청도보건지소 진공청소기
○보건소 접종실 기저귀교환대
○보건소 민원용 원탁 및 의자
○보건소 재활용 분리수거함
○보건지소 물리치료장비 확충
―견인운동기
―안마매트
―공기압력 맛사지기
―핫백
=
=
=
=
=
=
1,700,000원*11대 =
700,000원*22대 =
300,000원*22대 =
50,000원*44대 =
6,940
43,520
50,460
2,000
1,500
300
500
1,500
1,760
42,900
18,700
15,400
6,600
2,200
의료서비스개선(보조)
1,344,463
545,530
798,933
[국 732,015]
[분 552]
[도 372,008]
[시 239,888]
201 일반운영비
910
0
910
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:보건사업관리
201 일반운영비
[분 273]
[시 637]
01 사무관리비
○위탁교육비
―보건진료원 교육
=
0
910
910
910
910
[분 273]
[시 637]
301 일반보상금
930
930
0
[분 279]
[시 651]
10 행사실비보상금
○마을건강원강사수당 및 마을건강원 참석
=
930
0
930
930
[분 279]
[시 651]
401 시설비및부대비
1,337,623
514,600
823,023
[국 732,015]
[도 372,008]
[시 233,600]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:보건사업관리
02 실시설계비
○보건소 별동 증축
○차월보건진료소 설계비
04 시설비
○보건소 별동 증축
○차월보건진료소 이전 신축
○범도보건진료소 건강도움방 설치
05 감리비
○보건소 별동 증축
○차월보건진료소 신축
=
=
=
=
=
=
=
0
506,600
6,000
66,300
747,523
9,200
66,300
51,000
15,300
1,254,123
1,003,920
[국 601,813]
[도 300,907]
[시 101,200]
230,203
[국 130,202]
[도 65,101]
[시 34,900]
20,000
[도 6,000]
[시 14,000]
15,200
12,200
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:보건사업관리
06 시설부대비
○보건소 별동 증축
○차월보건 진료소
=
=
2,000
0
2,000
1,000
1,000
405 자산취득비
5,000
30,000
△25,000
01 자산및물품취득비
○차월보건진료소 의료장비 및 비품
=
30,000
△25,000
5,000
5,000
의료서비스개선(자체)
168,000
0
168,000
301 일반보상금
200
0
200
12 기타보상금
○행정서비스현장 설문조사 답례품 구입
2,000원*100개 =
0
200
200
200
401 시설비및부대비
154,800
0
154,800
02 실시설계비
○가산보건진료소 신설 실시설계
04 시설비
○가산보건진료소 신설
06 시설부대비
○가산보건진료소 신설
=
=
=
0
0
0
3,800
150,000
1,000
3,800
3,800
150,000
150,000
1,000
1,000
405 자산취득비
13,000
0
13,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:보건사업관리
01 자산및물품취득비
○가산보건진료소 비품구입
=
0
13,000
13,000
13,000
건강증진사업
563,782
459,146
104,636
[국 62,693]
[기 117,356]
[도 93,116]
[시 290,617]
건강생활실천사업(자체)
11,420
1,420
10,000
201 일반운영비
1,420
1,420
0
01 사무관리비
○운영수당
―건강생활실천협의회참석
―운동사업
○위탁교육비
70,000원*8명*2명 =
300,000원*1명 =
1,420
0
1,420
1,420
1,120
300
0
307 민간이전
10,000
0
10,000
04 민간행사보조
○시민건강축제
=
0
10,000
10,000
10,000
지역특화건강행태개선(보조)
56,700
106,000
△49,300
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
지역특화건강행태개선(보조)
[기 28,350]
[도 14,175]
[시 14,175]
101 인건비
1,000
5,460
△4,460
[기 500]
[도 250]
[시 250]
10 기간제근로자등보수
○지역특화건강행태개선
=
5,460
△4,460
1,000
1,000
[기 500]
[도 250]
[시 250]
201 일반운영비
27,820
55,200
△27,380
[기 13,910]
[도 6,955]
[시 6,955]
01 사무관리비
○일반수용비
50,700
△22,880
27,820
15,820
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
―지역특화건강행태개선
○위탁교육비
―지역특화건강행태개선
○운영수당
―지역특화건강행태개선
○행사운영비
―지역특화건강행태개선
=
=
=
=
15,820
[기 7,910]
[도 3,955]
[시 3,955]
3,000
3,000
[기 1,500]
[도 750]
[시 750]
8,000
8,000
[기 4,000]
[도 2,000]
[시 2,000]
1,000
1,000
[기 500]
[도 250]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
[시 250]
202 여비
2,400
1,920
480
[기 1,200]
[도 600]
[시 600]
01 국내여비
○지역특화건강행태개선 현장방문 및 비교시찰
120,000원*5명*4회 =
1,920
480
2,400
2,400
[기 1,200]
[도 600]
[시 600]
301 일반보상금
8,000
21,420
△13,420
[기 4,000]
[도 2,000]
[시 2,000]
10 행사실비보상금
○지역특화건강행태개선(비만.절주.운동.영양행사)
=
15,420
△13,420
2,000
2,000
[기 1,000]
[도 500]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
12 기타보상금
○지역특화건강행태개선
=
6,000
0
[시 500]
6,000
6,000
[기 3,000]
[도 1,500]
[시 1,500]
307 민간이전
13,000
18,000
△5,000
[기 6,500]
[도 3,250]
[시 3,250]
01 의료및구료비
○의료 및구료비
―지역특화건강행태개선 사업약품
04 민간행사보조
○지역특화건강행태개선 행사 위탁
=
=
3,000
15,000
△2,000
△3,000
1,000
1,000
1,000
[기 500]
[도 250]
[시 250]
12,000
12,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
[기 6,000]
[도 3,000]
[시 3,000]
401 시설비및부대비
1,000
0
1,000
[기 500]
[도 250]
[시 250]
04 시설비
○행사관련 시설물 설치
=
0
1,000
1,000
1,000
[기 500]
[도 250]
[시 250]
405 자산취득비
3,480
4,000
△520
[기 1,740]
[도 870]
[시 870]
01 자산및물품취득비
○지역특화건강행태개선 장비 구입
=
4,000
△520
3,480
3,480
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
[기 1,740]
[도 870]
[시 870]
생애전환기건강진단(보조)
7,478
0
7,478
[국 5,983]
[도 1,495]
201 일반운영비
171
0
171
[국 137]
[도 34]
01 사무관리비
○일반수용비
―생애전환기 건강진단 홍보
=
0
171
171
171
171
[국 137]
[도 34]
307 민간이전
7,307
0
7,307
[국 5,846]
[도 1,461]
01 의료및구료비
0
7,307
7,307
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
○생애전환기 건강진단비
=
7,307
[국 5,846]
[도 1,461]
금연클리닉사업(보조)
138,900
100,000
38,900
[기 69,450]
[도 34,725]
[시 34,725]
101 인건비
34,400
16,040
18,360
[기 17,200]
[도 8,600]
[시 8,600]
10 기간제근로자등보수
○기간제근로자등보수
―금연클리닉(간호사2명)
―금연클리닉(보조인력)
=
=
16,040
18,360
34,400
34,400
34,000
[기 17,000]
[도 8,500]
[시 8,500]
400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
[기 200]
[도 100]
[시 100]
201 일반운영비
44,892
13,970
30,922
[기 22,446]
[도 11,223]
[시 11,223]
01 사무관리비
○일반수용비
―금연클리닉
○위탁교육비
―금연클리닉
=
=
13,970
30,922
44,892
40,692
40,692
[기 20,346]
[도 10,173]
[시 10,173]
600
600
[기 300]
[도 150]
[시 150]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
○운영수당
―금연교육강사
=
3,600
3,600
[기 1,800]
[도 900]
[시 900]
301 일반보상금
3,778
7,750
△3,972
[기 1,889]
[도 945]
[시 944]
10 행사실비보상금
○금연클리닉
12 기타보상금
○금연클리닉(6개월성공자보상)
=
=
2,000
5,750
△1,000
△2,972
1,000
1,000
[기 500]
[도 250]
[시 250]
2,778
2,778
[기 1,389]
[도 695]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
[시 694]
307 민간이전
51,670
62,240
△10,570
[기 25,835]
[도 12,917]
[시 12,918]
01 의료및구료비
○금연클리닉
04 민간행사보조
○금연클리닉행사위탁
=
=
57,240
5,000
△15,570
5,000
41,670
41,670
[기 20,835]
[도 10,417]
[시 10,418]
10,000
10,000
[기 5,000]
[도 2,500]
[시 2,500]
405 자산취득비
4,160
0
4,160
[기 2,080]
[도 1,040]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
405 자산취득비
[시 1,040]
01 자산및물품취득비
○금연클리닉 장비 구입
=
0
4,160
4,160
4,160
[기 2,080]
[도 1,040]
[시 1,040]
모자보건및출산장려(보조)
308,854
224,156
84,698
[국 56,710]
[기 19,556]
[도 42,721]
[시 189,867]
201 일반운영비
5,197
0
5,197
[국 512]
[기 2,279]
[도 1,229]
[시 1,177]
01 사무관리비
○일반수용비
0
5,197
5,197
5,197
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
―산산프로그램(수첩)
―가임기여성 건강증진
―영유아건강검진 업무위탁수수료
―영유아건강검진 홍보비
=
=
=
=
1,446
[기 723]
[도 362]
[시 361]
3,112
[기 1,556]
[도 778]
[시 778]
472
[국 378]
[도 66]
[시 28]
167
[국 134]
[도 23]
[시 10]
301 일반보상금
199,690
106,983
92,707
[국 31,752]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
301 일반보상금
[도 14,969]
[시 152,969]
12 기타보상금
○산모및신생아도우미 지원(70명)
○출산장려금(400명)
=
=
106,983
92,707
199,690
39,690
[국 31,752]
[도 3,969]
[시 3,969]
160,000
[도 11,000]
[시 149,000]
307 민간이전
103,967
117,173
△13,206
[국 24,446]
[기 17,277]
[도 26,523]
[시 35,721]
01 의료및구료비
○미숙아및선천성이상아 의료비(20명)
=
117,173
△13,206
103,967
19,852
[기 7,941]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(650명)
○불임부부지원(15명)
○정관.난관복원시술(10명)
○산산프로그램운영(철분제)
○영유아건강검진
=
=
=
=
3,109,000원 =
[도 5,956]
[시 5,955]
17,990
[기 7,196]
[도 5,397]
[시 5,397]
43,920
[국 21,960]
[도 10,980]
[시 10,980]
5,880
[도 1,176]
[시 4,704]
10,200
[기 2,140]
[도 1,070]
[시 6,990]
3,109
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
○임산부 풍진검사
=
[국 2,486]
[도 436]
[시 187]
3,016
[도 1,508]
[시 1,508]
모자보건및출산장려(자체)
40,430
27,570
12,860
201 일반운영비
6,030
7,380
△1,350
01 사무관리비
○일반수용비
―출산장려홍보 및 출산축하카드
―성교육자료
―모자건강교실 다과류 구입
○위탁교육비
―성상담보수교육
○운영수당
―모자건강교실(라마즈체조)강사수당
=
=
50,000원*24회 =
190,000원*1명 =
110,000원*24회 =
7,380
△1,350
6,030
3,200
1,500
500
1,200
190
190
2,640
2,640
301 일반보상금
8,400
6,000
2,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
12 기타보상금
○출산축하용품
12,000원*700명 =
6,000
2,400
8,400
8,400
307 민간이전
1,000
14,190
△13,190
01 의료및구료비
○가족보건관리 약품
○임신진단시약구입
5,000원*100명 =
5,000원*100명 =
14,190
△13,190
1,000
500
500
405 자산취득비
25,000
0
25,000
01 자산및물품취득비
○초음파 진단기 교체
=
0
25,000
25,000
25,000
만성질환관리
521,310
458,560
62,750
[기 241,430]
[도 139,340]
[시 140,540]
국가암관리사업(보조)
343,260
251,081
92,179
[기 160,430]
[도 91,415]
[시 91,415]
101 인건비
500
999
△499
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:건강증진사업
101 인건비
[기 250]
[도 125]
[시 125]
10 기간제근로자등보수
○국가암검진
=
999
△499
500
500
[기 250]
[도 125]
[시 125]
201 일반운영비
4,528
3,990
538
[기 2,264]
[도 1,132]
[시 1,132]
01 사무관리비
○일반수용비
―국가암 검진 홍보비
=
3,990
538
4,528
4,528
4,528
[기 2,264]
[도 1,132]
[시 1,132]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:만성질환관리
307 민간이전
338,232
246,092
92,140
[기 157,916]
[도 90,158]
[시 90,158]
01 의료및구료비
○국가암검진비
○암치료비지원
○폐암검진
○자궁경부확대촬영
=
=
=
=
246,092
92,140
338,232
163,052
[기 81,526]
[도 40,763]
[시 40,763]
152,780
[기 76,390]
[도 38,195]
[시 38,195]
15,200
[도 7,600]
[시 7,600]
7,200
[도 3,600]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:만성질환관리
[시 3,600]
국가암관리사업(자체)
1,200
1,200
0
301 일반보상금
1,200
1,200
0
12 기타보상금
○국가암 검진자 참석 보상금
=
1,200
0
1,200
1,200
희귀난치성질환자의료비지원(보조)
162,000
206,279
△44,279
[기 81,000]
[도 40,500]
[시 40,500]
201 일반운영비
1,000
0
1,000
[기 500]
[도 250]
[시 250]
01 사무관리비
○희귀난치성질환 홍보비
=
0
1,000
1,000
1,000
[기 500]
[도 250]
[시 250]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:만성질환관리
307 민간이전
161,000
206,279
△45,279
[기 80,500]
[도 40,250]
[시 40,250]
01 의료및구료비
○희귀난치성의료비지원
=
206,279
△45,279
161,000
161,000
[기 80,500]
[도 40,250]
[시 40,250]
저소득특수질병 의료비 지원(보조)
14,850
0
14,850
[도 7,425]
[시 7,425]
307 민간이전
14,850
0
14,850
[도 7,425]
[시 7,425]
01 의료및구료비
○저소득특수질병 조기검진
=
0
14,850
14,850
14,850
[도 7,425]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:공공보건서비스
단위:만성질환관리
[시 7,425]
행정운영경비(보건사업과)
711,804
740,503
△28,699
인력운영비
542,183
537,586
4,597
인력운영비(자체)
542,183
537,586
4,597
101 인건비
527,583
522,866
4,717
02 수당
○초과근무수당
―5급
―6급
―7급
―8급
―기능7급
―처우개선조정
○휴일근무수당
―의료지원
08 기타직보수
○공중보건의사 진료활동 장려비
09 무기계약근로자보수
9,622원*45시간*12월*2명 =
8,165원*45시간*12월*23명 =
7,325원*45시간*12월*44명 =
6,564원*45시간*12월*6명 =
7,325원*45시간*12월*3명 =
230,794,920*0.045 =
53,000원*4명*30일 =
700,000원*21명*12월 =
312,866
210,000
0
22,859
△33,600
15,458
335,725
329,365
10,392
101,410
174,042
21,268
11,867
10,386
6,360
6,360
176,400
176,400
15,458
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:행정운영경비(보건사업과)
단위:인력운영비
○영양사
―기본급
―기말수당
―주차수당
―년차수당
―급식비
―교통보조비
―국내여비
―피복비
31,760원*250일*1명 =
7,908,240원*4/12 =
31,760원*52주*1명 =
31,760원*16일*1명 =
6,000원*20식*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
80,000원*1명 =
15,458
7,940
2,637
1,652
509
1,440
600
600
80
203 업무추진비
14,600
14,720
△120
01 기관운영업무추진비
○보건소장 기관운영업무추진
02 정원가산업무추진비
○직원사기진작 M.T비
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진
250,000원*12월 =
80,000원*79명 =
440,000원*12월 =
3,000
6,320
5,400
0
0
△120
3,000
3,000
6,320
6,320
5,280
5,280
기본경비
169,621
202,917
△33,296
기본경비(자체)
169,621
202,917
△33,296
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:행정운영경비(보건사업과)
단위:인력운영비
201 일반운영비
30,821
66,117
△35,296
01 사무관리비
○일반수용비
―직원용방석.당직실침구 구입 및 세탁비
―부서운영기본경비
=
=
66,117
△35,296
30,821
30,821
1,400
29,421
202 여비
138,800
136,800
2,000
01 국내여비
○국내여비
02 월액여비
○월액여비
=
150,000원*41명*12월 =
61,200
75,600
3,800
△1,800
65,000
65,000
73,800
73,800
재무활동(보건사업과)
6,350
9,712
△3,362
보전지출
6,350
9,712
△3,362
보전지출(자체)
6,350
9,712
△3,362
802 반환금기타
6,350
9,712
△3,362
01 국고보조금반환금
○농어촌의료서비스개선
○선천성대사이상검사 및 환아관리
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지급
=
=
=
5,000
△2,000
3,000
500
400
600
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건사업과
정책:재무활동(보건사업과)
단위:보전지출
○불임부부지원
02 시ㆍ도비보조금반환금
○농어촌의료서비스개선
○선천성대사이상검사비
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지급
○불임부부지원
○정관.난관 복원시술
=
=
=
=
=
=
4,712
△1,362
1,500
3,350
250
300
450
750
1,600